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Oficina Nacional de Control Interno - ONCI
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¡¡¡La Universidad es de todos, pero en especial es tuya!!!

Quienes Somos
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Somos una Oficina del nivel nacional asesora de la Rectoría. Nuestra Misión es realizar la evaluación independiente de la gestión académico.administrativa de la Universidad, comunicando los resultados a las directivas, a la comunidad universitaria y a la sociedad. Nuestra función es la evaluación, seguimiento y acompañamiento a la gestión de la Universidad, con imparcialidad, objetividad y responsabilidad propios del ejercicio del control interno, con el fin de apoyar a la Universidad en la promoción del cuidado de lo público, la cultura de la autoevaluación, la autorregulación y la autogestión.

Boletín El Faro** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Boletín Número 1

Boletín Número 2

Boletín Número 3

Boletín Número 4

Boletín Número 5

Boletín Número 6

Boletín Número 7

 

Últimos Informes Internos
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La elaboración de los informes de Evaluación Interna se corresponden con: i) Planeación anual que lleva a cabo la Oficina Nacional de Control Interno identificados, ii) requerimientos presentados por las Directivas de la Institución y iii) por situaciones de riesgo dentro de la Institución.

VER INFORMES EJECUTIVOS VIGENCIAS 2007 A 2016

 

ONCI

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Informe de Gestión 2016

Direccionamiento Estratégico de la Oficina Nacional de Control Interno 2014-2020

 

Informes de Evaluación sobre la marcha UN-SIMEGE

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Resumen ejecutivo- Indice de efectividad para la evaluación independiente del Sistema de Mejor Gestión

Ver los Informes de las vigencias 2007 a 2012

 

Informes Ejecutivos 2017:** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Informe Ejecutivo de Evaluación a la ejecución de los proyectos financiados con recursos de regalías Sede Palmira.

Informe acompañamiento al proceso de admisiones a los programas de pregrado II-SEM-2017.

Informe Ejecutivo de Evaluación a la gestión financiera y administrativa Editorial UN.

Informe Ejecutivo de Evaluación al proceso gestión de bienes de la Sede Caribe.

Informe Ejecutivo de Evaluación a las estrategias para evitar la deserción estudiantil. Sede Bogotá.

Informe Ejecutivo de Evaluación a la Sede Caribe Fase I

Informe Ejecutivo de Evaluación a la Sede Caribe Fase II

Informe Final Sistema de Control Interno Contable vigencia 2016

Informe Ejecutivo de la Evaluación a la gestión financiera procesos contable y de Tesorería Sede Bogotá

Informe Ejecutivo de la Evaluación a la gestión financiera procesos contable y de Tesorería Nivel Nacional

 

Últimos Informes Dirigidos a Entidades Externas
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La Oficina Nacional de Control Interno en su rol de Coordinación con entes externos elabora los informes requeridos por las respectivas entidades. Estos son:

Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte Abril 30 de 2017

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Marzo 2017

Informe Pormenorizado Noviembre 2016 a Febrero 2017- Ley 1474 de 2011

Informe Seguimiento Plan Antcorrupción y de Atención al Ciudadano con corte Diciembre 31 de 2016

Informe Pormenorizado Octubre 2016 - Ley 1474 de 2011

Informe Seguimiento Plan Antcorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano con corte Agosto 31 de 2016

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Junio 2016

Informe Pormenorizado Julio 2016 - Ley 1474 de 2011

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Marzo 2016

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 y Matriz de Riesgos de Corrupción- corte 30 de abril de 2016

Informe Pormenorizado Marzo 2016 - Ley 1474 de 2011

Informe Ejecutivo Anual Modelo Estandar de Control Interno MECI - vigencia 2015

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Diciembre 2015

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - corte 31 de diciembre de 2015

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Septiembre 2015

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Junio 2015

Informe Pormenorizado Noviembre 2015 - Ley 1474 de 2011

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - corte 31 de agosto de 2015

Informe Pormenorizado Julio 2015 - Ley 1474 de 2011

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - corte 30 de abril de 2015

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República Marzo de 2015

Informe Pormenorizado Noviembre - Febrero 2015 - Ley 1474 de 2011

Informe Final Evaluación del Control Interno Contable vigencia 2014

Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estándar de Control Interno MECI - vigencia 2014

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - corte 31 de Diciembre de 2014

Avances matriz Plan de Mejoramiento Contraloria General de la Republica Diciembre 2014

VER TODOS LOS INFORMES EXTERNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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